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集团暨股份公司召开财务、审计专题会议

  为更好地促进和提高财务和审计监察管理水平,规范财务和审计监察工作。3月28日,集团暨股份公司联合召开财务、审计专题会议,董事长彭香安主持会议,集团与股份公司有关领导和财务审计人员共40余人参加。

 

 

  会议听取并通过了集团与股份公司财务工作报告及审计监察工作报告,集团与股份公司管理层针对财

务、审计监察工作报告建言献策。会议认为,集团与股份公司的财务工作报告和审计监察工作报告内容详实,切合实际,指出存在的问题一针见血,应对措施详细具体可操作,有利于加强和改进今后的财务、审计监察工作,要大力加以贯彻并落实,会议对今后财务、审计监察工作的开展提出了一些要求,并对各部门、公司费用列支等作了明确规定,决定成立集团公司成立工程管理和合同评审两个专业委员会。会议还一并通报了佳家公司工程建设专项审计的有关调查情况,与会人员签订了廉洁自律责任书。

  集团公司总裁李银山对会议进行了小结,指出了财务工作存在财务管理模式上核算不成系统、管控不到位、财务参与管理的主动性不够等问题,强调各财务人员要注意几个对应的关系:一是计划与计划执行的关系;二是增收与节支的关系;三是服务与管控的关系;四是效益与风险的关系;五是统一协调性与自身管理的关;六是守财与理财的关系;七是审计与经营的关系;八是普遍与重点的关系。

  会议最后,董事长彭香安发表了重要讲话,对财务审计专题会议进行了全面总结。董事长强调,财务是主要领导者重要工作的一部分,财务工作是人体的心脏,资金是人体的血液,并对财务、审计监察工作及人员提出了具体要求,要求两总公司要进一步完善并遵守财务制度,任何人不得凌驾于制度之上;财务和审计监察工作人员要进一步提高自身素质和业务能力,模范带头、身先士卒。